一、部門主要職責
1、維護高新區(qū)社會穩(wěn)定;
2、預防、制止和偵查高新區(qū)發(fā)生的違法犯罪活動;
3、維護高新區(qū)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;
4、維護高新區(qū)交通安全和交通秩序,處理交通事故;
5、組織、實施高新區(qū)消防工作,實行消防監(jiān)督;
6、管理高新區(qū)內(nèi)的槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險品;
7、對高新區(qū)內(nèi)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理;
8、警衛(wèi)進入高新區(qū)或途經(jīng)高新區(qū)的國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要的場所和設施;
9、管理高新區(qū)內(nèi)的集會、游行、示威活動;
10、管理高新區(qū)內(nèi)的戶政、入境出境事務和外國人在境內(nèi)居留、旅行的有關事務;
11、對高新區(qū)內(nèi)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對高新區(qū)內(nèi)宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察;
12、監(jiān)督管理高新區(qū)內(nèi)計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作;
13、指導和監(jiān)督高新區(qū)內(nèi)的國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。
二、2017年部門主要工作任務
2017年,我局將按照上級的總體部署和具體安排,在市公安局黨委和高新區(qū)黨工委、管委會的正確領導下,重點做好以下工作:
1、按照中省市政法、公安工作會議精神,以十九大安保維穩(wěn)工作為統(tǒng)領,以落實“追趕超越”要求為主線,以“忠誠履職、務實擔當、改革創(chuàng)新、追趕超越”為努力方向和奮斗目標,繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu),進一步增強服務意識,打造分局品牌亮點,不斷提高服務經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾的能力;
2、深入扎實地推進“十項重點工作”,不斷夯實基層基礎,推動各項工作標準化、常態(tài)化發(fā)展;
3、增強防范打擊綜合能力,加大防范打擊力度,促使防范打擊綜合效能明顯提升,促進轄區(qū)社會大局持續(xù)穩(wěn)定;
4、整合資源,實現(xiàn)公安各項工作精細化、信息化發(fā)展,切實提高公安履職能力和公信力,不斷開創(chuàng)公安工作新局面;
5、內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象,加強隊伍管理,清除管理死角,著力提升群眾的安全感和滿意度,以隊伍建設不斷推進帶動各項公安工作縱深發(fā)展,著力提升群眾的安全感和滿意度,以維護國家安全和社會穩(wěn)定的新成效,以人民滿意的新形象,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好的治安環(huán)境。
三、部門基本情況
序號 | 單位名稱 | 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 在職 人數(shù) | 退休 人數(shù) | 離休 人數(shù) |
1 | 渭南市公安局高新分局 | 行政單位 | 全額撥款 | 109 | 15 | 0 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,我局共有車輛35輛,單價20萬元以上的設備3臺(套)。
2017年我局未安排購置車輛及價值20萬元以上的設備。
五、2017年部門預算說明
1、收支預算總體情況。
2017年我局預算總收入1689.60萬元,其中正常經(jīng)費收入為1617.60萬元、行政事業(yè)性收費安排的預算收入為7萬元,上級補助收入(中省預下??睿?5萬元。
公共安全支出1506.80萬元。社會保障和就業(yè)支出182.80萬元。
基本支出1352.20萬元,專項業(yè)務經(jīng)費支出272.40萬元,專項支出65萬元。
與2016年數(shù)據(jù)相比,增加436.8萬元。增加原因一是人員經(jīng)費增加了396.60萬元;二是正常經(jīng)費增加了40.2萬元。
2、公共預算撥款支出明細情況。
2017年我局預算總收入1689.60萬元,其中公共預算撥款收入1624.60萬元,上級補助收入(中省預下專款)為65萬元。
公共安全支出共計1441.80萬元。其中,行政運行支出1169.40萬元,全部為基本支出;其他公安支出272.40萬元,全部為基本支出;社會保障和就業(yè)支出共計182.80萬元。其中,歸口管理的行政單位離退休支出0.80萬元,全部為基本支出;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.50萬元,全部為基本支出;對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助支出168.50萬元,全部為基本支出。
人員經(jīng)費支出1131.70萬元,公用經(jīng)費支出220.5萬元,專項業(yè)務經(jīng)費支出272.40萬元。
與上年數(shù)據(jù)相比,公共預算撥款收入增加了453.80萬元。增加原因一是人員經(jīng)費增加了396.60萬元;二是正常經(jīng)費增加了40.2萬元。
3、財政撥款收支總體情況
2017年我局公共預算財政撥款收入1624.6萬元。
公共預算財政撥款支出1624.6萬元,其中公共安全支出1441.8萬元,社會保障和就業(yè)支出182.8萬元。
4、政府性基金預算支出情況。
2017年我局無政府性基金支出。
5、“三公”經(jīng)費預算情況。
2017年“三公”經(jīng)費預算共計95.90萬元,與上年預算持平。其中,因公出國(境)0萬元;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費92.90萬元,與上年持平;公務接待費3萬元,與上年持平。
6、機關運行經(jīng)費安排情況。
2017年我局運行經(jīng)費預算1169.40萬元,比上年預算增加233.90萬元,增長25%。
7、政府采購情況。
2017年我局政府采購預算總額為21萬元,全部用于政府購買貨物預算。
六、專業(yè)名詞解釋
204公共安全支出:反映維護社會公共安全方面的支出
20402 公安:反映公安事務及管理支出
2040201行政運行(公安):反映本年度基本支出
2040299 其他公安支出:反映其他用于公安方面的支出
208社會保障和就業(yè)支出:反映在社會保障與就業(yè)方面的支出
20805行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出
2080501歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政事業(yè)單位開支的離退休費用
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出
2080507對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助:反映各級財政部門對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助
附件:2017年部門預算報表