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          渭南市衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門綜合預算說明

          一、部門主要職責

          1、貫徹執(zhí)行中、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策。負責起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。負責協(xié)調推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,指導全市衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

          2、負責制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

          3、負責制定職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范,組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織實施食品安全風險監(jiān)測、評估,為食源性疾病及與食品安全事故有關流行病學調查提供技術支持。

          4、負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃,指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

          5、負責制定全市醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理規(guī)范,會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準,實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

          6、負責組織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系。

          7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄。

          8、貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》和《陜西省人口與計劃生育條例》,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。實施計劃生育技術服務管理制度。實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。

          9、組織實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,實施與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,實施穩(wěn)定低生育水平政策措施。

          10、落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動落實流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

          11、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。推動全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。

          12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。落實醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

          13、指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制度。

          14、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調查,參與市人口基礎信息庫建設。

          15、指導制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

          16、承擔全市保健對象重要醫(yī)療保健任務的協(xié)調和指導。

          17、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市地方病防治領導小組、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、市人口和計劃生育領導小組的日常工作。

          18、承辦市政府交辦的其他事項。

          二、2017年部門主要工作任務

          1、持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,重點從分級診療、公立醫(yī)院改革、醫(yī)保支付、藥品供應四個方面取得重大突破,下勢解決群眾看病難、看病貴問題。

          2、以計劃生育精細化服務管理鎮(zhèn)(辦)創(chuàng)建活動為載體,著力構建目標明確、責任落實、科學規(guī)范、運轉高效的計劃生育服務管理機制,推進計劃生育轉型發(fā)展。全市人口自然增長率控制在6.2‰以內。

          3、加快提升公共衛(wèi)生服務水平,以創(chuàng)建慢性病綜合防控示范區(qū)、市級示范衛(wèi)生院為載體,做好婦幼重大和基本公共衛(wèi)生婦幼項目,確保12類45項基本公衛(wèi)項目任務落到實處。

          4、以開展市級重點??平ㄔO和實際質控中心建設為抓手,深入實施“進一步改善醫(yī)療服務行動計劃”,著力加強醫(yī)療質量管理,不斷提升醫(yī)療服務質量和安全水平。

          5、以創(chuàng)建市級示范中醫(yī)館為抓手,在全市縣級中醫(yī)醫(yī)院、綜合醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設100個市級農(nóng)村特色重點專科,全面推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

          6、統(tǒng)籌推進健康扶貧,以開展萬名醫(yī)生包聯(lián)因病致貧戶行動為抓手,建立健康扶貧補充保險制度, 提高農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平。

          7、以“健康渭南”教育宣傳為主線,廣泛開展健康促進縣(市、區(qū))創(chuàng)建活動,形成全方位、立體式、常態(tài)化的健康宣傳模式。

          8、加快市級人口健康信息平臺建設步伐,建成3大系統(tǒng)26個子系統(tǒng),基本實現(xiàn)互聯(lián)互通.

          三、部門基本情況

          單位名稱

          單位

          性質

          經(jīng)費管理方式

          人員編制數(shù)

          實有在職人數(shù)

          離休人數(shù)

          退休人數(shù)

          市衛(wèi)計局機關

          行政

          財政全額撥款

          85

          95

          2

          23

          市中心醫(yī)院

          事業(yè)

          財政差額補助

          661

          961

          11

          377

          婦幼保健院

          事業(yè)

          財政差額補助

          96

          314

          0

          92

          疾病預防控制中心

          事業(yè)

          財政全額撥款

          70

          112

          2

          43

          衛(wèi)生監(jiān)督所

          參管

          財政全額撥款

          31

          53

          13

          0

          渭南市醫(yī)藥科學研究所

          事業(yè)

          財政全額撥款

          10

          10

          2

          6

          中心血站

          事業(yè)

          財政全額撥款

          50

          98

          0

          7

          渭南市紅十字會

          事業(yè)

          財政全額撥款

          12

          11

          0

          0

          急救中心

          事業(yè)

          財政全額撥款

          10

          10

          0

          0

          傳染病醫(yī)院

          事業(yè)

          財政全額撥款

          50

          9

          0

          3

          渭南市計劃生育宣傳技術指導所

          事業(yè)

          財政全額撥款

          7

          11

          0

          1

          渭南市計劃生育藥具管理站

          事業(yè)

          財政全額撥款

          6

          16

          0

          2

          渭南市流動人口和計劃生育管理處

          參管

          財政全額撥款

          7

          10

          0

          0

          渭南市衛(wèi)生計生信息化辦公室

          事業(yè)

          財政全額撥款

          5

          9

          0

          0

          四、部門資產(chǎn)占有使用情況

          截至2016年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛58輛,其中,局機關應急車輛2輛,中心血站一般公務用車1輛,專用車輛11輛;疾控中心專用車輛(疫苗冷鏈運轉)12輛;中心醫(yī)院特種專用技術用車(救護車)13輛,其他用車4輛;市藥具站一般公務用車1輛;市計劃生育宣傳指導所一般公務用車1輛;市衛(wèi)生監(jiān)督所一般公務用車4輛;紅十字會一般公務用車1輛;婦幼保健院一般公務用車2輛,救護車3輛,專用車輛3輛(用于去送血液,下鄉(xiāng)等)。單價20萬元以上的設備70臺(套)。

          2017年部門預算安排購置0元;安排購置價值20萬元以上的設備0臺。

          五、2017年部門預算說明

          1、收支預算總體情況。

          一是 2017年部門預算收入7000.5萬元,其中財政撥款收入6995.5萬元,上級補助收入5萬元。財政撥款收入比去年部門預算總體增加650.7萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算等;上級補助收入比去年部門預算減少9.7萬元,減少原因是上級補助收入項目發(fā)生變化,去年為省級藥具補助14.7萬元,今年為省級衛(wèi)計工作補助5萬元。行政事業(yè)性收費收入1578萬元,比去年部門預算減少111萬元,減少原因是局機關增加96萬,增加原因是考試人數(shù)增加,中心血站減小200萬,減少原因是政府調劑,疾控中心減少15萬,減少原因是疫苗減少,衛(wèi)生監(jiān)督所增加8萬元,增加原因是培訓費、監(jiān)測費增加,合計減少111萬元。國有資產(chǎn)出租出借收入11.9萬元,與去年相比無變化。

          二是2017年部門預算支出7000.5萬元(按照支出功能分類科目):比去年部門預算總體增641萬元,具體是:行政事業(yè)單位離退休 63.8萬元,較去年減少625.6萬元,減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出較去年增加170.9萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助較去年增加895.1萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行(紅十字會事業(yè))85.4萬元,其他紅十字會事業(yè)支出7萬元,合計較去年增加8.2萬元,增加原因是車補增加;行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務)987.5萬元,較去年增加49.4萬元,增加原因;住房公積金及車補增加。其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出293.1萬元,較去年減少1425.6萬元,減少原因為核算科目發(fā)生變化,由本科目變更為采供血機構科目。綜合醫(yī)院344.1萬元,較去年增加56.5萬元,增加原因中心醫(yī)院政策性調資和住房公積金增加;傳染病醫(yī)院76.7萬元,較去年增加12.5萬元,增加原因傳染病醫(yī)院政策性調資、住房公積金增加。疾病預防控制機構945.5萬元,較去年增加42.1萬元,增加原因是疾控中心政策性調資、住房公積金增加。衛(wèi)生監(jiān)督機構436.5萬元,較去年增加37.1萬元,增加原因市衛(wèi)生監(jiān)督所政策性調資、住房公積金增加及車補增加。婦幼保健機構141.2萬元,較去年增加12.8萬元,增加原因婦幼保健院政策性調資、住房公積金增。應急救治機構67.8萬元,較去年增加13.7萬元,增加原因急救中心政策性調資及住房公積金增加。采供血機構2197.4萬元,較去年增加1365.5萬元,增加原因為中心血站核實科目發(fā)生變更,由其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出變更為采供血機構科目核算及政策性調資、住房公積金增加等。重大公共衛(wèi)生專項15萬元,較去年增加5萬元,增加原因為今年該科目安排中省轉移支付資金5萬元;其他公共衛(wèi)生專項16萬元,較去年增加8萬元,增加原因市衛(wèi)生監(jiān)督所非稅收入返還的培訓費、監(jiān)測費增加;計劃生育機構257.5萬元,較去年增加15.4萬元,增加原因為藥具站、宣計所、和信息中心政策性調資、住房公積金增加。

          2017年部門預算支出7000.5萬元(按照經(jīng)濟分類科目):工資福利支出4473.3萬元,商品和服務支出2170.6萬元,對個人和家庭補助支出356.6萬元。比去年部門預算總體增加641萬元。具體是:工資福利支出增加1315.3萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算等;商品和服務支出減少67萬元,減少原因為壓縮支出等;對個人和家庭補助支出減少607.3萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          2、公共預算撥款支出明細情況。

          (1)局機關

          2017年部門預算公共預算撥款支出1302.2萬元,專項支出5萬元。

          按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政單位離退休22.6萬元,較上年支出減少104.9萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計33.8萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務)906.5萬元,較上年增加40.9萬元,增加原因住房公積金及車補增加;專項業(yè)務經(jīng)費:其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出222萬元,較上年增加96萬元,增加原因是因為考試人數(shù)增多導致非稅收入返還增加;專項支出:重大公共衛(wèi)生專項增加5萬元,為2017年新增的中省轉移支付資金,用于專項業(yè)務補助。

          按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出840萬元,商品和服務支出373.4萬元,對個人和家庭補助支出93.8萬元。比去年部門預算 增加188.1萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資、交通補貼標準提高及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,考試人數(shù)增多導致行政事業(yè)性收費增加,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          (2)中心醫(yī)院

          2017年部門預算公共預算撥款支出679.8萬元。

          按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政單位離退休0.8萬元,較上年支出減少133.4萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出95.7萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助239.2萬元較共計334.9萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;綜合醫(yī)院經(jīng)費344.1萬元較上年支出增加56.5萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調工資。

          按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出679萬元,對個人和家庭補助支出0.8萬元。比去年部門預算增加258萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算, 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          (3)婦幼保健院

          2017年部門預算公共預算撥款支出240.9萬元。其中,婦幼保健機構工資福利支出在職職工工資141.2萬元,比去年同期增加12.8萬元增長9.96%,增加原因是政策性調資;工資福利支出中的機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.5萬元;工資福利支出中2080507對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險基金的補助支出71.2萬元,,為2017年新增預算,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;合計240.9萬元。

          (4)渭南市疾病預防控制中心

          2017年部門預算公共預算撥款支出1126.5萬元.

          按照支出功能分類科目:基本支出:行政事業(yè)單位離退休181萬元,較上年支出減少57.7萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計160.1萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;公共衛(wèi)生(疾病預防控制機構)945.5萬元,較上年增加32.1萬元,增加原因住房公積金及在職工資增加;專項業(yè)務經(jīng)費4萬元,較上年業(yè)務經(jīng)費增長2萬,增長主要原因為開展疫苗免疫冷鏈運轉項目。行政事業(yè)性收費安排支出為85萬,較上年減少15萬,減少原因是是因為服用美沙酮人員減少導致非稅收入返還減少。

          按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出909.4萬元,商品和服務支出35.1萬元,對個人和家庭補助支出93萬元。比去年部門預算增加108.6萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          (5)渭南市衛(wèi)生監(jiān)督所

          2017年部門預算公共預算撥款支出538.2萬元。

          (1)按照支出功能分類科目:基本支出512.2萬元,人員經(jīng)費456.7萬元,公用經(jīng)費55.5萬元。其中:事業(yè)單位離退休0.7萬元,比去年減少61.4萬元,減少原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.6萬元,對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助69.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 436.5萬元;專項業(yè)務經(jīng)費26萬元,其中,重大公共衛(wèi)生專項10萬元,與去年持平,其他公共衛(wèi)生支出16萬元,比去年增加8萬元,增加原因是非稅收入預算增加。

          (2)按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出420.8萬元,比去年增加94.6萬元,增加原因是工資調整;商品和服務支出81.5萬元,比去年增加23萬元,增加原因是公用經(jīng)費增加;對個人和家庭補助支出35.9萬元,比去年部門預算減少58.9萬元減少原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          (6)渭南市醫(yī)藥科學研究所

          2017年部門預算公共預算撥款支出101.8萬元。
          按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的事業(yè)單位離退休23.9萬元,較上年支出減少22.9萬元,原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計12.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。

          按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出72萬元,商品和服務支出3.9萬元,對個人和家庭補助支出23.9萬元。比去年部門預算減少11.1萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理.大型會議費支出2萬元,比去年部門預算增加0萬元。

          (7)渭南市中心血站

          2017年渭南市中心血站總預算支出2326.5萬元,全部為公共預算撥款支出。

          按功能科目分:(1)采供血機構支出2197.4萬元,(2)對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助119.2萬元,(3)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.5萬元,(4)事業(yè)單位離退休0.4萬元。

          按經(jīng)濟分類科目分:(1)工資福利支出727.7萬元,(2)對個人和家庭補助支出60.4萬元,(3)商品和服務支出1538.4萬元。2017與2016年相比,公共預算撥款支出減少52.7萬元。主要是行政事業(yè)性收費收入(血費收入)比上年減少200萬元,減少原因為財政部門調劑,退休人員工資由養(yǎng)老統(tǒng)籌部門發(fā)放減少35萬元,另外是政策性人員調資增加182.3萬元。

          (8)渭南市紅十字會

          2017年部門預算公共預算撥款106.5萬元。

          按照支出功能分類科目:基本支出99.5萬元,較上年增加22.3萬元,專項業(yè)務經(jīng)費支出7萬元,較上年預算無變化。其中原因一是增加了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算1萬元;增加了對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金基金的補助預算13.1萬元;二是行政運行(紅十字事業(yè))增加了預算8.2萬元,原因是基本工資及津貼補貼及住房基金預算增加了4.9萬元,其他交通費用個人車補預算增加了3.3萬元;專項業(yè)務經(jīng)費支出7萬元,較上年無變動。

          按照支出經(jīng)濟分類科目:人員經(jīng)費支出預算86.2萬元,較上年增加19萬元,原因為增加了工資及養(yǎng)老保險金和職業(yè)年金及住房基金的預算;公用經(jīng)費支出預算13.3萬元,較上年增加了3.3萬元,原因是增加了個人車補預算;履職專項業(yè)務經(jīng)費7萬元,較上年無變動。

          (9)渭南市急救中心

          2017年部門預算公共預算撥款支出80.5萬元。
          按照支出功能分類科目:基本支出:新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.9萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助11.8萬元較共計12.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;應急救治機構經(jīng)費67.8萬元較上年支出增加13.7萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調工資。
          按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出71.4萬元,商品和服務支出3.2萬元,對個人和家庭補助支出5.9萬元。比去年部門預算增加26.4萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。

          (10)渭南市傳染病醫(yī)院

          2017年部門預算公共預算撥款支出91.6萬元。

          按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政單位離退休0.2萬元,較上年支出減少18.8萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.1萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助13.6萬元較共計14.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;傳染病院經(jīng)費76.7萬元較上年支出增加12.5萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調工資。

          按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出81.6萬元,商品和服務支出3萬元,對個人和家庭補助支出7萬元。比去年部門預算增加8.4萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算, 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          (11)渭南市計劃生育宣傳技術指導所

          2017年部門預算公共撥款支出94.3萬元。

          按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政事業(yè)單位離退休0.1萬元,較上年支出減少3.8萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,商品和服務支出4萬元,較上年減少1.2萬元,減少的原因財政部門政策性調減;新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計14.8萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,工資增長3.8萬元,效能考核獎勵增加0.4萬元,住房公積金增加0.5萬元

          按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出83.3萬元,商品和服務支出4萬元,對個人和家庭補助支出7萬元。與去年部門預算增長14.5萬元,增加的原因2016年7月在職人員普調工資、獎金、住房公積金及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,工資福利支出增加19萬元(其中養(yǎng)老金增長13.7萬元、職業(yè)年金增長1.1萬元、工資增長3.8萬元、考核獎勵金增長0.4萬元);商品和服務支出減少1.2萬元(培訓費、公務用車運行維護費和其他和商品服務支出);對個人和家庭補助支出住房公積金增加0.5萬元,退休人員減少3.8萬元,減少的原因是財政部門政策性調減及 2016年9月按規(guī)定將退休人員同意移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          (12)渭南市計劃生育藥具管理站

          2017年部門預算公共預算撥款支出143.3萬元。

          按照支出功能分類科目: 基本支出:歸口管理的事業(yè)單位離退休0.10萬元,較上年支出減少8.9萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計22.9萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;計劃生育機構(醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務)120.3萬元,較上年減少6.5萬元,減少原因專項業(yè)務補助費減少。

          按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出128.5萬元,商品和服務支出4.00萬元,對個人和家庭補助支出10.8萬元。比去年部門預算 增加7.50萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資、行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算, 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。

          (13)渭南市流動人口和計劃生育管理處

          2017年公共預算撥款支出94.7萬元。

          按照支出功能分類科目,社會保障和就業(yè)支出13.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務)81萬元,較上年增加22.2萬元,增加原因人員工資,住房公積金及車補增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出81萬元。

          按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出77.1萬元,商品服務支出11.2萬元,對個人和家庭補助支出6.4萬元比去年部門預算增加22.2萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調工資、交通補貼標準提高及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。

          (14)渭南市衛(wèi)生和計劃生育信息化工作辦公室

          2017年部門預算公共預算撥款支出68.7萬元。

          按照支出功能分類科目:新增機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計10.9萬元,為新增科目,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;計劃生育機構科目57.8萬元較去年增長3.7萬元,增長原因是2016年7月在職人員普調工資納入部門預算。

          按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出62萬元,商品服務支出1.6萬元,對個人和家庭補助支出5.1萬元,比去年部門預算增加14.6萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分納入部門預算。

          3、政府性基金預算支出情況。

          2017年本部門無政府性基金支出。

          4、“三公”經(jīng)費預算情況。

          2017年全系統(tǒng)“三公”經(jīng)費預算共計61.4萬元,較上年預算減少3.8萬元。其中,因公出國(境)0萬元,增減0萬元,;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費49.1萬元增減0.8萬元;公務接待費12.3萬元,減少3萬元。減少的主要原因是全系統(tǒng)認真落實中央“八項規(guī)定”和市委、市政府要求,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制公務用車運行維護費和壓縮公務接待費。

          5、機關運行經(jīng)費安排情況。

          2017年本部門機關運行經(jīng)費預算5137.6萬元,比上年預算減少761.7萬元,下降18%。

          6、政府采購情況。

          2017年本部門無政府采購預算支出。

          六、專業(yè)名詞解釋

          1.其他紅十字事業(yè)支出:反映紅十字會開展紅十字開展公益活動方面的支出;

          2.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出:反映政府醫(yī)療和計劃生育管理方面的支出;

          3.綜合醫(yī)院:反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

          4.傳染病醫(yī)院:反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出;

          5.疾病預防控制機構:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出;

          6.衛(wèi)生監(jiān)督機構:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出;

          7.婦幼保健機構:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出;

          8.應急救治機構:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬應急救治機構的支出;

          9.采供血機構:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構的支出;

          10.重大公共衛(wèi)生專項:反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出;

          11.其他公共衛(wèi)生支出:反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出;

          12.計劃生育機構:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出;

          七、2017年部門預算報表