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          渭南日報社2017年部門綜合預(yù)算說明

          一、部門主要職責(zé)

          渭南日報社是負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)報的市委直屬公益性事業(yè)機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:

          1、圍繞市委、市政府的中心工作,搞好黨的基本理論、路線和黨的各項方針政策的宣傳。

          2、發(fā)揮黨和政府的“喉舌”職責(zé)和人民群眾的“紐帶”作用。反映群眾關(guān)心的社會改革各個側(cè)面,大力宣傳全市兩個文明建設(shè)中的重大成就、新鮮經(jīng)驗、重要典型。在堅持正面宣傳為主的前提下,進(jìn)一步發(fā)揮輿論監(jiān)督作用。

          3、拓寬經(jīng)營渠道,擴(kuò)大報紙發(fā)行量,加強廣告信息宣傳。

          4、完成市委交辦的其他任務(wù)。

          二、2017年主要工作任務(wù)

          1、圍繞全市中心工作,唱響主旋律,傳播正能量。做好工作亮點、正面宣傳和典型報道,講好渭南故事,弘揚新風(fēng)正氣,為追趕超越凝心聚力。

          2、加強對外宣傳,完成在中、省媒體上稿任務(wù)。

          3、做好報紙發(fā)行工作,抓好全市黨報閱報欄的建設(shè),擴(kuò)大報紙覆蓋面。

          4、完善機(jī)制、體制,實現(xiàn)渭南日報全媒體融合發(fā)展。

          5、通達(dá)社情民意,搞好輿論監(jiān)督,辦好社會民生類欄目和《渭南內(nèi)參》。

          6、為市委、市政府提供全年重大活動資料、圖片。

          7、做好員工培訓(xùn),為市委機(jī)關(guān)報發(fā)展培養(yǎng)和儲備更多優(yōu)秀人才。

          三、部門基本情況

          序 號

          單位名稱

          性 質(zhì)

          經(jīng)費管理方式

          在職人數(shù)

          退休人數(shù)

          離休人數(shù)

          1

          合 計

          公益性事業(yè)單位

          自收自支

          214

          48

          0

          2

          渭南日報社

          公益性事業(yè)單位

          自收自支

          214

          48

          0

          四、部門資產(chǎn)占有使用情況

          截至2016年12月31日,本部門所屬各預(yù)算單位共有采訪車輛22輛,單價20萬元以上設(shè)備4套。

          2017年部門預(yù)算安排購置0元;安排購置價值20萬元以上的設(shè)備0臺。

          五、2017年部門預(yù)算說明

          1、收支預(yù)算總體情況。

          2017年預(yù)算收入2200萬元,其中財政撥款2200萬元(包含公共預(yù)算撥款收入2200萬元,政府性基金撥款收入0萬元);上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元。公共預(yù)算撥款收入中正常經(jīng)費收入200萬元,較上年預(yù)算無變化;行政事業(yè)性收費安排的撥款2000萬元,較上年預(yù)算無變化。

          2017年部門預(yù)算支出按照功能分類科目安排的文化體育與傳媒支出2200萬元,其中出版發(fā)行支出200萬元,較上年預(yù)算無變化;其他新聞出版廣播影視支出2000萬元,較上年預(yù)算無變化。

          2017年部門預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)分類科目安排的基本支出2200萬元,較上年預(yù)算增加2000萬元,增加的主要原因是預(yù)算口徑變化導(dǎo)致,本年預(yù)算列入公共預(yù)算撥款支出基本支出的行政事業(yè)性收費支出2000萬元,上年預(yù)算歸屬于公共預(yù)算撥款支出項目支出。2017年本部門無專項業(yè)務(wù)費支出、專項資金支出、政府性基金支出、上級轉(zhuǎn)移支付補助支出、納入財政專戶的教育費支出和其他收入支出。

          2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

          2017年公共預(yù)算撥款支出2200萬元,按照功能分類科目安排的文化體育與傳媒支出2200萬元,其中出版發(fā)行支出200萬元,較上年預(yù)算無變化;其他新聞出版廣播影視支出2000萬元,較上年預(yù)算無變化。

          2017年公共預(yù)算撥款支出2200萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目安排的公共預(yù)算撥款支出2200萬元,包含基本支出和項目支出,其中人員經(jīng)費1600萬元、公用經(jīng)費支出600萬元。人員經(jīng)費支出1600萬元,其中基本工資700萬元、津貼補貼700萬元,其他工資福利支出200萬元,人員經(jīng)費支出較上年預(yù)算增加200萬元,增加原因是包含退休人員補助、社保障費政策變化、補繳以前年度社會保障費、工資調(diào)整等因素。商品和服務(wù)支出600萬元,其中辦公費30萬元,較上年無變化;印刷費40萬元,較上年無變化;郵電費30萬元,較上年無變化;水電費40萬元,較上年預(yù)算無變化;取暖費20萬元,較上年預(yù)算無變化、差旅費60萬元,較上年預(yù)算無變化;福利費40萬元,較上年預(yù)算無變化;維修維護(hù)費90萬元,較上年減少210萬元,原因是全媒體中心建設(shè)基本完成。會議費10萬元,較上年預(yù)算增加10萬元,原因是預(yù)計籌備報紙發(fā)行和經(jīng)營等會議;公務(wù)接待費16萬元,較上年預(yù)算減少2萬元,原因是堅持厲行節(jié)約,提高公務(wù)接待業(yè)和業(yè)務(wù)招待費使用效率;工會經(jīng)費25萬元,較上年預(yù)算增加25萬元,2015年12月新成立部門工會組織,工會經(jīng)費單項列支;公務(wù)用車維護(hù)費57萬元,較上年預(yù)算減少2萬元,原因是堅持厲行節(jié)約,提高車輛使用效率;其他商品和服務(wù)支出142萬元,用于列支報紙廣告收費業(yè)務(wù)活動等其他費用。

          3、政府性基金預(yù)算支出情況。

          2017年本部門無政府性基金支出。

          4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

          2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算共計73萬元,較上年預(yù)算減少4萬元。其中,因公出國經(jīng)費0萬元,較上年預(yù)算無增減變化;公務(wù)用車購置0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費57萬元,較上年預(yù)算減少2萬元,減少的原因是厲行節(jié)約提高車輛使用效率;公務(wù)接待費16萬元,較上年預(yù)算較少2萬元,減少原因是厲行節(jié)約提高公務(wù)接待業(yè)和業(yè)務(wù)招待費使用效率。

          5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

          2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2200萬元,與上年預(yù)算比較無變化。

          6、政府采購情況。

          2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

          六、專業(yè)性較強名詞解釋

          1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

          2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

          3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

          4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是(收入類型)等。

          5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

          8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          12.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          七、附件:2017年部門預(yù)算報表